传统尽调模式的困境与挑战

痛点剖析:效率、风险与合规的多重挑战

数据处理低效

90%的尽调资料为非结构化数据,人工录入、整理耗时费力,处理效率低下,且易出错。

尽调周期漫长

单客户人工尽调需数小时甚至数天,端到端审核周期长达一周,无法满足快速决策需求。

风险识别不全面

过度依赖个人经验,难以覆盖财务、法律、舆情等多维度风险,容易遗漏潜在隐患。

标准难以统一

尽调流程、关键指标和报告缺乏统一标准,不同人员结果差异大,优秀经验难以复制。

合规追溯困难

尽调过程缺乏数字化记录,数据来源、操作流程难以追溯,显著增加企业合规风险。

AI智能尽调平台——破解行业痛点的一站式解决方案

智能尽调,开启尽调工作新篇章

1

数据处理低效

利用OCR、NLP等技术,自动清洗、标准化处理非结构化数据,大幅提升处理效率与准确性。

2

全流程自动化

从数据采集、处理到报告生成,实现全流程自动化,大幅缩短尽调周期,提升人效。

3

多维度风险预警

整合多源数据,构建多维度风险模型,实时预警潜在风险,提高风险识别的全面性。

4

标准化体系落地

统一尽调流程、指标与模板,固化专家经验,确保尽调工作规范、可复制。

5

合规全程可溯

建立操作留痕机制,记录尽调全流程信息,满足内外部审计合规要求。

AI智能尽调平台

定位:面向多领域的全流程智能尽调平台

技术基石

基于AI大模型、大数据、OCR、NLP等前沿技术,构建底层智能能力。

数据整合

高效整合工商、财务、司法、舆情等多源内外部结构化与非结构化数据资源。

目标客户

广泛覆盖政府、银行、 金控/城投/产投/资本集团、7+4等机构,以及大型产业集团、上市公司、供应链企业等。

核心流程

打造“数据接入-智能处理-风险分析-报告生成-合规管理”的一站式全流程闭环。

核心价值

降本增效、精准风控、标准规范、合规可溯、灵活适配

灵活适配

支持多行业、多场景尽调需求,可灵活定制尽调方案与报告模板。

合规可溯

建立操作全程流痕机制,详细记录尽调全流程信息,满足内外部审计追溯。

标准规范

统一尽调流程、指标与模板,固化专家经验,确保不同人员结果规范一致。

精准风控

整合500+风控规则库,沉淀300+专家经验模型,风险识别准确率提升40%。

降本增效

3-5分钟生成初步报告,深度报告撰写缩短100%以上,尽调人效提升400%。

产品总体架构

“五层两体系”确保平台稳定高效

标准规范体系

  • 标准化管控
  • 贯穿架构全流程
  • 确保一致性与合规性

01   用户层

多角色适配 · 全端覆盖

02   应用层

场景化适配 · 业务赋能

03   核心功能层

全流程智能处理引擎

04   技术底座层

云原生 · 核心技术支撑

05   数据层

多源异构 · 数据汇聚

安全保障体系

  • 全方位防护
  • 覆盖数据与业务全链路
  • 筑牢金融级安全防火墙

AI智能尽调平台

相比传统与普通工具的代际优势

应用场景

赋能多行业风险管控

金融信贷场景

全链路信贷风险智能预警

供应链场景

多级供应商穿透式风

投融资场景

投前尽调与投后风险监测

商业保理场景

应收账款真实性核验

金控场景

集团整体风险聚合视图

财务审核场景

财务附件智能审核

担保场景

担保主体信用精准评估

融资租赁场景

租赁资产与客户双重风控

审计内控合规

智能审计且合规留痕可溯

经典案例